Orden de Compra. Nº608-7883-SE20 "nre Adquisición de Insumos Clínicos para la Unidad de Almacenamiento y Suministro MES: Julio 2020"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-7883-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2020
Nombre de la Orden de Compra nre Adquisición de Insumos Clínicos para la Unidad de Almacenamiento y Suministro MES: Julio 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-107-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra ALVAREZ 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 11368
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Segun Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018,Excepcion aplicable a los Servicios de Salud:las obligaciones devengadas de cada Servicio de Salud deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 dias corridos
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación ALVAREZ 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 7911600
Dirección de Envío de la Factura ALVAREZ 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
R.U.T. 59.077.290-9
Sucursal NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131501
Pecheras para pacientes34700Unidad[220P322]PECHERAS PLASTICAS MANGA LARGA CON OJAL PARA DEDO PULGAR , LARGAS , IMPERMEABLES,DESECHABLES.DEBEN ADJUNTAR FICHA TECNICA.DEBEN INDICAR FECHA DE ENTREGAZZ-SQB0050 PECHERA PLÁSTICA CON OJAL Y AMARRA, NO QUIRÚRGICO,EMPAQUE INDIVIDUAL, FABRICACIÓN NACIONAL, SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.640.000 $ 41.640.000
Total Neto $ 41.640.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.911.600
TOTAL OC $ 49.551.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.