Orden de Compra. Nº608-8159-SE10 "mhf MEMO Nº99 Infraest-Nº15426 S.D.O."
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-8159-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-07-2010
Nombre de la Orden de Compra mhf MEMO Nº99 Infraest-Nº15426 S.D.O.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 936130
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INMOBILIARIA PAOLA LTDA
Razón Social INMOBILIARIA PAOLA LIMITADA
R.U.T. 76.095.579-5
Sucursal INMOBILIARIA PAOLA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1UnidadHABILITACION DE SERVICIO UCAM DEL HOSPITAL DR.GUSTAVO FRICKEHABILITACION DE SERVICIO UCAM DEL HOSPITAL DR.GUSTAVO FRICKE $ 4.927.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.927.000 $ 4.927.000
Total Neto $ 4.927.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 936.130
TOTAL OC $ 5.863.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.