Orden de Compra. Nº608-842-SE17 "CUA_DESDE 608-775-LP14"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-842-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 27-01-2017
Nombre de la Orden de Compra CUA_DESDE 608-775-LP14
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-775-LP14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días “Según Dictamen de CGR N°015580N14 fecha 03 de Marzo 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; sumado a La Ley de Pptto. 2015 en Partida 16, correspondiente al MINSAL, en su Glosa N°2, asoc
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 12708123,02
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A.
Razón Social SODEXO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexho Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50192701
Platos combinados frescos4144Unidad no definidaServicio de COLACION, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157256Servicio de COLACION, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157256 $ 2.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.801.856 $ 8.801.856
50192701
Platos combinados frescos17996UnidadServicio de ALMUERZO, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157256 Servicio de ALMUERZO, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157256 $ 1.997,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.938.012 $ 35.938.012
50192701
Platos combinados frescos8890UnidadServicio de COLACION NOCTURNA, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157257 MODIFICA RES 236 DEL 20-01-2017Servicio de COLACION NOCTURNA, Correspondiente la mes de DICIEMBRE 2016, segun Factura N°157257 MODIFICA RES 236 DEL 20-01-2017 $ 2.491,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.144.990 $ 22.144.990
Total Neto $ 66.884.858
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.708.123
TOTAL OC $ 79.592.981


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.