Orden de Compra. Nº608-8701-SE22 "err/ Material de aseo ( Bodega de economato)"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-8701-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-08-2022
Nombre de la Orden de Compra err/ Material de aseo ( Bodega de economato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-24-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 10558
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Según Dictamen de la Contraloría General de la Republica numero 015580N14 fechado en 03 de Marzo del 2014, el cual en el punto 7 indica: “El pago es a 45 días posterior a la recepción conforme de factura”; y sumado a La Ley de Presupuesto del año 2015 en
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL DR GUSTAVO FRICKE DE VINA DEL MAR
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación calle alvarez 1532 Viña del Mar
Comuna Viña del Mar
Impuesto 57864,5
Dirección de Envío de la Factura calle alvarez 1532 Viña del Mar
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ECOPLÁSTICOS
Razón Social ECO PLÁSTICOS CHILE SPA
R.U.T. 77.131.668-9
Sucursal ECOPLÁSTICOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131814
Limpiadores o pulidores de metal200kilogramo1001010 DETERGENTE EN POLVO NEUTRO 1 KILO1001010 DETERGENTE EN POLVO NEUTRO 1 KILO $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
47131618
Mopas húmedas20Unidad1001020 ESCOBILLON PARA INTERIOR MARCA CLORINDAO DON MATÍAS1001020 ESCOBILLON PARA INTERIOR MARCA CLORINDAO DON MATÍAS $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
14111703
Toallas de papel35Pack1001015 TOALLA PAPEL NOVA MARCA NOVA, 12 METROS, EN PAQUETE DE 3 UNIDADES1001015 TOALLA PAPEL NOVA MARCA NOVA, 12 METROS, EN PAQUETE DE 3 UNIDADES $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.650 $ 34.650
Total Neto $ 304.550
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.864
TOTAL OC $ 362.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.