Orden de Compra. Nº608-8718-SE09 "Mat. de oficina ( Bodega de economato)"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-8718-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2009
Nombre de la Orden de Compra Mat. de oficina ( Bodega de economato)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1408-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 57847,4
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVICIOS PUCARA
Razón Social SERVICIOS PUCARA SOCIEDAD LIMITADA
R.U.T. 76.062.253-2
Sucursal SERVICIOS PUCARA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14121809
Papel para enmascaramiento200UnidadCinta Masking 2cm (tesa AG)Indicar marca.  $ 371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.200 $ 74.200
23101502
Perforadoras15UnidadPerforadoras tamaño mediana  $ 1.501,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.515 $ 22.515
26111702
Pilas alcalinas160UnidadPilas alcalinas AAA, indicar marca  $ 369,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.040 $ 59.040
26111701
Baterías recargables30UnidadBaterias 9 volts, indicar marcaBaterias 9 volts $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.240 $ 39.240
31201517
Cinta para empaquetar100UnidadScotck chico  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
31201610
Cola fría10UnidadCola fria de 225 gr.   $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.720 $ 3.720
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadTinta HP 56, original   $ 10.729,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.645 $ 53.645
44121706
Lápices de madera100UnidadLapiz grafito  $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.600 $ 4.600
44122103
Corchetes15UnidadCORCHETERAS medianas  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
60121132
Papel calco5PackPapel Calco oficio x 100 uds. Kores cte.  $ 3.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.480 $ 16.480
44122010
Divisores10PackSeparadores C/abecedario tamaño oficio   $ 522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220
Total Neto $ 304.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 57.847
TOTAL OC $ 362.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.