Orden de Compra. Nº608-9480-SE21 "KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-9480-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2021
Nombre de la Orden de Compra KCD_CONVENIO DE MANTENCIÓN DE CALENTADOR DE AGUA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 12362
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Según Oficio 7.561 del 19 de marzo de 2018, que imparte instrucciones de pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley 19.886, indicando en el punto 6.1.1 que Excepción aplicable a los Servicios de Salud: U
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación alvarez1532
Comuna Viña del Mar
Impuesto 246536,78
Dirección de Envío de la Factura alvarez1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CPI STEAM LTDA.
Razón Social SOCIEDAD TECNICA COMERCIAL Y DE INVERSIONES CPI ST
R.U.T. 76.083.529-3
Sucursal CPI STEAM LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPALSERVICIO DE MANTENCIÓN DE 02 EQUIPOS CALENTADORES DE AGUAS SANITARIAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL. CUOTA AGOSTO 5/6 $ 1.297.562,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.297.562 $ 1.297.562
Total Neto $ 1.297.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 246.537
TOTAL OC $ 1.544.099


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.