Orden de Compra. Nº608-9748-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1585-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Dr. Gustavo Fricke
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608-9748-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 608-1585-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 608-1585-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital Dr. Gustavo Fricke
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Unidad de Compra Alvarez 1532
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital Dr. Gustavo Fricke
R.U.T. 61.606.602-1
Dirección de Facturación Alvarez 1532
Comuna 80
Impuesto 4502,43
Dirección de Envío de la Factura Alvarez 1532
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SERVIDEM LTDA
Razón Social COMERCIAL SERVIDEM LTDA
R.U.T. 78.475.630-0
Sucursal COMERCIAL SERVIDEM LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152457
Kits de cementado dental3UnidadCEMENTO IONOMERO II Deben indicar el plazo de entrega  $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.697 $ 23.697
Total Neto $ 23.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.502
TOTAL OC $ 28.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.