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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608123-10-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
139 BOLSAS DULCES NAVIDAD |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENESTAR LA ARAUCANIA |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR- IX REGION
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR- IX REGION
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Facturación |
MANUEL BULNES 897 2DO PISO |
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Comuna |
Temuco
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Impuesto |
184605,9 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MANUEL BULNES 897 2DO PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-12-2024 |
| DESPACHAR A MANUEL BULNES 897, 2DO PISO BIENESTAR | DESPACHAR A MANUEL BULNES 897, 2DO PISO BIENESTAR (no realizar entregas para el día sábado) |
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Proveedor |
NOBI |
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Razón Social |
NOBI CORPORATIVOS PARA EMPRESAS SPA
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R.U.T. |
77.645.516-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NOBI |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 139 | Unidad | 139 BOLSAS CON MOTIVO NAVIDEÑO CON DULCES SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN PUNTO N° 4 | |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 971.610
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$ 971.610
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Total Neto
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$ 971.610
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 184.606
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$ 1.156.216
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.