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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608557-14-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Psicólogo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
BIENESTAR METROPOLITANA DE SANTIAGO |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR -RM
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MOP-BIENESTAR -RM
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R.U.T. |
61.202.016-7 |
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Dirección de Facturación |
Bombero Salas 1351, piso 1 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
126666,54 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Bombero Salas 1351, piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ALTAVISIÓN |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL Y PUBLICITARIA ALTAVISION LIMITADA
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R.U.T. |
77.025.851-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ALTAVISIÓN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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93141810
| Servicios para el desarrollo profesional | 1 | Unidad | Psicólogo/a Laboral para la ejecución del servicio denominado ‘Ejecución del Proyecto Social Fortalecimiento de la Salud Mental Laboral’, consistente en 25 sesiones a desarrollarse entre julio y septiembre. | |
$ 666.666,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 666.666
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$ 666.666
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Total Neto
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$ 666.666
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 126.667
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$ 793.333
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.