Orden de Compra. Nº608897-103-SE10 "Servicios_Viernes 10 de Diciembre del 2010"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaría del Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608897-103-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 29-11-2010
Nombre de la Orden de Compra Servicios_Viernes 10 de Diciembre del 2010
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Medio Ambiente
Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra Teatinos 254
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaría del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación San Martín 73, piso 2,
Comuna Santiago Centro
Impuesto 14478
Dirección de Envío de la Factura San Martín 73, piso 2,
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Tundra
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TUNDRA LIMITADA
R.U.T. 77.481.340-3
Sucursal Tundra
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90111501
Hoteles1UnidadServicios_Viernes 10 de Diciembre del 2010.  $ 76.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.200 $ 76.200
Total Neto $ 76.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.478
TOTAL OC $ 90.678


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.