|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
608897-2017-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-12-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Servicio anexo Valparaíso - Instalación punto red |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaría del Medio Ambiente
|
|
R.U.T. |
61.979.930-5 |
|
Dirección de Facturación |
San Martín 73, piso 2, |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
371351,01 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 73, piso 2, |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ActiveNetwork EIRL |
|
Razón Social |
MARJORIE PEREZ SERVICIOS COMPUTACIONALES E.I.R.L.
|
|
R.U.T. |
76.042.437-4 |
|
Sucursal |
ActiveNetwork EIRL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111610
| Especialistas temporales en redes computacionales | 1 | Unidad no definida | $1.862.900.- POR LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO
4 UF =$91579 POR SERVICIO DE IMPLEMENTAC IÓN Y CONFIGURACIÓN DEL EQUIPAMIENTO. (ESTOS MAS IVA) SEGÚN COTIZACIÓN Y RESOLUCIÓN APROBATORIA DE LA COMPRA DIRECTA | |
$ 1.954.479,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.954.479
|
$ 1.954.479
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.954.479
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 371.351
|
|
$ 2.325.830
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.