Orden de Compra. Nº608897-7414-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608897-165-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608897-7414-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-09-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 608897-165-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Subsecretaría del Medio Ambiente
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra El adjudicatario de la presente compra ágil deberá realizar el servicio en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde transcurridas 24 horas de la publicación en www.mercadopublico.cl de la orden de compra, previa coordinación con la contraparte té
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2475 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SUBSECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación San Martín 73, piso 1
Comuna Santiago
Impuesto 66116,2
Dirección de Envío de la Factura San Martín 73, piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Razón Social LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 80.549.800-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIBERMAN Y COMPANIA LIMITADA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1Unidad no definidaCOTIZAR POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO EN "REQUERIMIENTO DE COMPRA" ADJUNTO. OFERENTE DEBE COMPLETAR ANEXO A.COTIZAR POR EL TOTAL DE LO SOLICITADO EN "REQUERIMIENTO DE COMPRA" ADJUNTO. OFERENTE DEBE COMPLETAR ANEXO A. $ 347.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 347.980 $ 347.980
Total Neto $ 347.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.116
TOTAL OC $ 414.096


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.