Orden de Compra. Nº608975-39-SE11 "ALMUERZOS 2 BLOQUE PROYECTO FIC"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608975-39-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 12-10-2011
Nombre de la Orden de Compra ALMUERZOS 2 BLOQUE PROYECTO FIC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-48-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra Avenida Bulnes 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 32809,2
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz
Razón Social SODEXHO CHILE S A
R.U.T. 94.623.000-6
Sucursal Sodexho Chile S.A. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Concesionarios de casino de comida1UnidadALMUERZOS SEGUNDO BLOQUE PROYECTO FIC SEGUN FACTURA 900004 $ 205.489.-   $ 172.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.680 $ 172.680
Total Neto $ 172.680
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.809
TOTAL OC $ 205.489


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.