Orden de Compra. Nº608975-55-SE11 "SERVICIO COFFE PROYECTO CENTRO DE TURISMO SERVICIO"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 608975-55-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-11-2011
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO COFFE PROYECTO CENTRO DE TURISMO SERVICIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5357-7-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra VICERRECTORIA ACADEMICA
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA BULNES 01855
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
R.U.T. 71.133.700-8
Dirección de Facturación Avda. Bulnes 01855
Comuna Punta Arenas
Impuesto 9975
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes 01855
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BANQUETERIA CANELA
Razón Social MARIANNELA ETHEL MELLA BORQUEZ
R.U.T. 9.334.524-K
Sucursal BANQUETERIA CANELA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Servicios de catering1Unidad no definidaSERVICIO DE CAFE PROYECTO FIC PROG.97223,DIAS 27 DE OCTUBRE.SEGUN FACTURA 169 $ 62.475.-  $ 52.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.500
Total Neto $ 52.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.975
TOTAL OC $ 62.475


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.