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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
608975-59-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-10-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IMPRESIÓN DE POSTERS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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608975-41-L113 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
PROYECTOS FIC |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Bulnes 01855 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
UNIVERSIDAD DE MAGALLANES
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R.U.T. |
71.133.700-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bulnes 01855 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
28500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bulnes 01855 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
VIAACTIVA LTDA |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL VIAACTIVA Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
76.026.454-7 |
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Sucursal |
VIAACTIVA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111615
| Papeles para carteles | 250 | Unidad | Posters 32 x 40 cm, COUCHÉ 170 GR, COLOR 4/0 | IMPRESIÓN DE AFICHES EN PAPEL COUCHE DE 170 GRS CON MEDIDAS 32 X 40 CMS. COLOR 4/0
ENTREGA EL MISMO DÍA ENTREGADO EL ORIGINAL (6 HORAS)
EL VALOR OFERTADO ES IVA INCLUIDO |
$ 600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 150.000
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$ 150.000
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Total Neto
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$ 150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.500
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$ 178.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.