Orden de Compra. Nº609-1302-SE18 "Servicios de Aprovisionamiento de Botellones de Agua Purificada. "
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 609-1302-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2018
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Aprovisionamiento de Botellones de Agua Purificada.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 609-36-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad de Compra – Nivel Central
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Unidad de Compra Agustinas 1465
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO DE DESARROLLO AGROPECUARIRIO
R.U.T. 61.307.000-1
Dirección de Facturación Agustinas 1465
Comuna Santiago
Impuesto 82080
Dirección de Envío de la Factura Agustinas 1465
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGUA SODA MARINA
Razón Social SODA MARINA LTDA
R.U.T. 76.926.190-7
Sucursal AGUA SODA MARINA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
48101711
Dispensadores de agua embotellada1UnidadServicios de Aprovisionamiento de Botellones de Agua Purificada, mes de Noviembre. Pago correspondiente a cuota nro 2 de acuerdo a prorroga de contrato. Factura Nro 16078 mes de Noviembre 2018. $ 432.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000
Total Neto $ 432.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 82.080
TOTAL OC $ 514.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.