Orden de Compra. Nº609102-3-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 609102-1-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 609102-3-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 609102-1-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 609102-1-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI TARAPACA
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra Riquelme 1081
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación San Martin N° 255 Oficina 151 Edificio Empresarial
Comuna Iquique
Impuesto 39915,96
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 255 Oficina 151 Edificio Empresarial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor inversiones pukara ltda
Razón Social INVERSIONES PUKARA LIMITADA.
R.U.T. 76.099.478-2
Sucursal inversiones pukara ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101701
Gestión de cafetería1UnidadSEGÚN BASES DE LICITACIÓN  $ 210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.084 $ 210.084
Total Neto $ 210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.916
TOTAL OC $ 250.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.