Orden de Compra. Nº609102-45-SE13 "Servicio de Aseo mes de Agosto"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 609102-45-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-08-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo mes de Agosto
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 609102-7-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI TARAPACA
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra BOLIVAR Nº 335
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación San Martin N° 255 Oficina 151 Edificio Empresarial
Comuna Iquique
Impuesto 65550
Dirección de Envío de la Factura San Martin N° 255 Oficina 151 Edificio Empresarial
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONICA ABARCA MORAGA
Razón Social MONICA DE LAS MERCEDES ABARCA MORAGA
R.U.T. 7.316.656-K
Sucursal MONICA ABARCA MORAGA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 345.000 $ 345.000
Total Neto $ 345.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.550
TOTAL OC $ 410.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.