Orden de Compra. Nº610-123-SE22 "Servicios de Mantención y Reparaciones Menores en las dependencias de la CNE"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 610-123-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 21-12-2022
Nombre de la Orden de Compra Servicios de Mantención y Reparaciones Menores en las dependencias de la CNE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 610-41-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 268 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 971554,55
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Funcionamiento del servicio.

Los servicios deberán ser prestados en el plazo que se defina para cada evento, no será necesario contar con personal técnico fijo en las dependencias CNE, sino que se deberá concurrir a petición de la CNE, a ejecutar las labores indicadas por la contraparte técnica, en el plazo que esta señale, previa aprobación de presupuesto por parte del jefe del Departamento Administración y Finanzas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor santa-ana
Razón Social INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA SANTA ANA LIMITADA
R.U.T. 76.062.452-7
Sucursal santa-ana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1Unidad no definidaMantención y Reparaciones Menores en las dependencias de la CNE.Valor bruto del itemizado $ 5.113.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.113.445 $ 5.113.445
Total Neto $ 5.113.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 971.555
TOTAL OC $ 6.085.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.