Orden de Compra. Nº610-17-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 610-1-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 610-17-TD25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 610-1-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 60
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 61,56
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISL SPA
Razón Social INGENIERIA DE SOFTWARE SPA
R.U.T. 85.928.600-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ISL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111812
Mantenimiento y soporte de hardware12MesContratación de Servicios de Mantención y Soporte del Sistema Management 2000, Módulos Remuneraciones, Recursos Humanos Autoconsulta, Reloj Control y Adquisiciones, periodo de enero a diciembre 2025  UF 27,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 324,0000 UF 324,0000
Total Neto UF 324,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
IVA  19  % UF 61,5600
TOTAL OC UF 385,5600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.