|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
610-411-CM06 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-12-2006 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC por CM:Catálogo Electrónico Convenio Marco |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Por catalogo Electrónico
FACTURAR DE INMEDIATO. |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Energía |
|
Razón Social |
Comisión Nacional de Energía
|
|
R.U.T. |
61.707.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Teatinos 120, piso 7 , Santiago, Santiago, Región Metropolitana de Santiago. , Chile |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Comisión Nacional de Energía
|
|
R.U.T. |
61.707.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
43312,4 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A.
|
|
R.U.T. |
96.829.680-9 |
|
Sucursal |
DISTRIBUIDORA OFIMARKET S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103
| TONER HP LÁSER C8061X NEGRO UNIDAD TONER ORIGINAL | 4 | Unidad | TONER HP LÁSER C8061X NEGRO UNIDAD TONER ORIGINAL | Código: ;Región : RM |
$ 56.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 227.960
|
$ 227.960
|
|
|
Total Neto
|
$ 227.960
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Impuestos %
|
$ 43.312
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 271.272
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.