Orden de Compra. Nº610-6-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 610-2-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 610-6-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 610-2-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 19
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SPEC
Razón Social Consultora SPEC Limitada
R.U.T. 76.199.809-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SPEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231511
Software de sistema experto1Unidad no definidacontratación del Software AMEBA para un usuario de la Comisión, por un periodo de 12 meses, por un valor único y total de UF 840 (ochocientos cuarenta unidades de fomento)   UF 840,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 840,0000 UF 840,0000
Total Neto UF 840,0000
Descuento UF 0,0000
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
TOTAL OC UF 840,0000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.