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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
610-784-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
01-10-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Pasajes aéreos Sr. Carlos Piña, Buenos Aires |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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610-38-LP09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Comisión Nacional de Energía |
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Razón Social |
Comisión Nacional de Energía
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R.U.T. |
61.707.000-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Lib. B. O'Higgins Nº 1449, Piso 14 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Comisión Nacional de Energía
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R.U.T. |
61.707.000-6 |
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Dirección de Facturación |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Razón Social |
TRAVEL SECURITY S.A.
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R.U.T. |
85.633.900-9 |
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Sucursal |
TRAVEL SECURITY S.A.- Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos | 1 | Unidad no definida | Pasajes aéreos a Buenos Aires - Argentina para el Sr. Carlos Piña, salida 06/10/09 y regreso 09/10/09 | |
$ 441.375,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 441.375
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$ 441.375
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Total Neto
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$ 441.375
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 441.375
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.