Orden de Compra. Nº610-96-CM25 "Mantenimiento Plataforma Energía Región"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 610-96-CM25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantenimiento Plataforma Energía Región
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 220
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Unidad de Fomento
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Facturación Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13
Comuna
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Av.Libertador Bernardo O'Higgins 1449 Torre 4 P.13
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor YOUTOUCH
Razón Social YOUTOUCH SOLUCIONES TECNOLÓGICAS LIMITADA
R.U.T. 76.605.073-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal YOUTOUCH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-19-LR23
PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE1 (2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE(2234533) PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE SOFTWARE ; Región Metropolitana de Santiago; Santiago; Direccion no aplica a productos virtuales UF 328,50 UF 0,00 UF 0,00 UF 328,5000 UF 328,5000
Total Neto UF 328,5000
Descuento UF 6,5700
Cargos UF 0,0000
Exento  0  % UF 0,0000
Impuesto específico UF 0,0000
TOTAL OC UF 321,9300

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.