Orden de Compra. Nº610-97-AG24 "Articulos de librería"
Recuerde que el responsable del pago es Comisión Nacional de Energía
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 610-97-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra Articulos de librería
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comisión Nacional de Energía
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 207
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comisión Nacional de Energía
R.U.T. 61.707.000-6
Dirección de Facturación Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
Comuna Santiago
Impuesto 45450,85
Dirección de Envío de la Factura Av. Lib. B. O'Higgins 1449, piso 13, Torre 4, Edificio StgoDowntown, Santiago Centro
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BADEX
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEX SPA
R.U.T. 76.045.742-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BADEX
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección1GlobalArtículos de oficina, según lista adjunta. Nomenclatura Estado Verde: EVO2RT9  $ 239.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.215 $ 239.215
Total Neto $ 239.215
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 45.451
TOTAL OC $ 284.666


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.817.137-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.045.742-6 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.185.139-K Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.356.855-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 76.956.121-8 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.309.082-3 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.753.243-K Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.893.601-1 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 77.918.355-6 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.