Orden de Compra. Nº611290-20-CM15 "JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 611290-20-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2015
Nombre de la Orden de Compra JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA AYELEN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - JUNJI
Razón Social I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 773
Comuna Máfil
Impuesto 28,7223
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALCA COMPUTACION LTDA
Razón Social CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA
R.U.T. 76.596.570-5
Sucursal ALCA COMPUTACION LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner3 (1011942) TONER HP CE285A UNIDAD 1030942(1011942) TONER HP CE285A UNIDAD; Código: ;Región : XIV US$ 50,90 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 152,70 US$ 152,70
Total Neto US$ 152,70
Descuento US$ 1,53
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 28,72
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 179,89


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.