Orden de Compra. Nº
611290-23-SE12
"
MATERIALES DIDACTICOS, SALUD E HIGIENE
"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
611290-23-SE12
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DIDACTICOS, SALUD E HIGIENE
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educación - JUNJI
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra
Balmaceda Nº 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T.
69.200.500-7
Dirección de Facturación
Balmaceda Nº 773
Comuna
Máfil
Impuesto
38680,1680652634
Dirección de Envío de la Factura
Balmaceda Nº 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ComercialOrmeno
Razón Social
GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T.
6.952.314-5
Sucursal
ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
53141501
Alfileres rectos
3
Caja
PUSCH PINS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.386
$ 1.387
44121707
Lápices de colores
20
Caja
SET DE LAPIZ CRIPTO
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.600
$ 11.597
44121708
Marcadores
5
Unidad
PLUMONES DE PIAZARRA
$ 664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.320
$ 3.319
12161902
Detergentes surfactantes
10
Unidad
CIF CREMA
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.546
47131824
Productos de limpieza de ventanas
5
Unidad
LIMPIA VIDRIOS
$ 714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.570
$ 3.571
60121236
Pinceles
20
Unidad
PINCELES GRUESOS
$ 462,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.240
$ 9.244
60141101
Juegos educativos
20
Unidad
LUPAS MEDIANAS
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.040
$ 25.042
53131608
Jabones
10
Unidad
JABON LIQUIDO
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.180
$ 12.185
53131502
Pasta de dientes
60
Unidad
PASTA DENTAL INFANTIL
$ 748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.880
$ 44.874
53131503
Cepillos de dientes
60
Unidad
CEPILLO DE DIENTES
$ 378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.680
$ 22.689
53131620
Perfumes o colonias o fragancias
10
Unidad
COLONIA INFANTIL SIMOND
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.200
$ 14.202
53131629
kits para maquillaje
4
Unidad
MAQUILLAJE
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.008
$ 5.008
11111808
Arcilla común
10
Unidad
GREDA
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.118
44121708
Marcadores
5
Unidad
DESTACADORES
$ 580,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.900
$ 2.899
60141101
Juegos educativos
30
Kit
SET DE PALOS DE HELADO
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.810
$ 6.807
60121112
Cartón piedra
20
Pliego
CARTON PIEDRA
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.920
$ 9.916
24112501
Cartones acanalados ranurados
10
Pliego
CARTON CORRUGADO
$ 84,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
60121116
Papel crepé para manualidades
40
Pliego
PAPEL CREPE
$ 227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.080
$ 9.076
60141101
Juegos educativos
10
Sobre
ESCARCHA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.260
$ 1.261
Total Neto
$ 203.580
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 38.680
TOTAL OC
$ 242.260
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.