Orden de Compra. Nº611290-23-SE12 "MATERIALES DIDACTICOS, SALUD E HIGIENE"
Recuerde que el responsable del pago es I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 611290-23-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-12-2012
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DIDACTICOS, SALUD E HIGIENE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educación - JUNJI
Razón Social I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Unidad de Compra Balmaceda Nº 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. MUNICIPALIDAD E MAFIL
R.U.T. 69.200.500-7
Dirección de Facturación Balmaceda Nº 773
Comuna Máfil
Impuesto 38680,1680652634
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda Nº 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ComercialOrmeno
Razón Social GABRIEL JUAN ORMENO MONTECINOS
R.U.T. 6.952.314-5
Sucursal ComercialOrmeno
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53141501
Alfileres rectos3CajaPUSCH PINS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.386 $ 1.387
44121707
Lápices de colores20CajaSET DE LAPIZ CRIPTO  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.597
44121708
Marcadores5UnidadPLUMONES DE PIAZARRA  $ 664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.319
12161902
Detergentes surfactantes10UnidadCIF CREMA  $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.550 $ 15.546
47131824
Productos de limpieza de ventanas5UnidadLIMPIA VIDRIOS  $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.570 $ 3.571
60121236
Pinceles20UnidadPINCELES GRUESOS  $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.240 $ 9.244
60141101
Juegos educativos20UnidadLUPAS MEDIANAS  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.040 $ 25.042
53131608
Jabones10UnidadJABON LIQUIDO  $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.180 $ 12.185
53131502
Pasta de dientes60UnidadPASTA DENTAL INFANTIL  $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.880 $ 44.874
53131503
Cepillos de dientes60UnidadCEPILLO DE DIENTES   $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.680 $ 22.689
53131620
Perfumes o colonias o fragancias10UnidadCOLONIA INFANTIL SIMOND  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.200 $ 14.202
53131629
kits para maquillaje4UnidadMAQUILLAJE  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.008 $ 5.008
11111808
Arcilla común10UnidadGREDA  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.118
44121708
Marcadores5UnidadDESTACADORES  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.899
60141101
Juegos educativos30KitSET DE PALOS DE HELADO  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.810 $ 6.807
60121112
Cartón piedra20PliegoCARTON PIEDRA  $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.920 $ 9.916
24112501
Cartones acanalados ranurados10PliegoCARTON CORRUGADO  $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840
60121116
Papel crepé para manualidades40PliegoPAPEL CREPE  $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.080 $ 9.076
60141101
Juegos educativos10SobreESCARCHA  $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
Total Neto $ 203.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.680
TOTAL OC $ 242.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.