Orden de Compra. Nº611669-149-CM20 "Servicio Coffe-Break para el Taller dirigido a la RENFA "
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia del Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 611669-149-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-03-2020
Nombre de la Orden de Compra Servicio Coffe-Break para el Taller dirigido a la RENFA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia del Medio Ambiente -Nivel Central
Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.950-k
Dirección de Unidad de Compra Teatinos #280 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 664
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.950-k
Dirección de Facturación Teatinos #280 Piso 8
Comuna Santiago Centro
Impuesto 34319
Dirección de Envío de la Factura Teatinos #280 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CENTRO DE EVENTOS NACIONALES
Razón Social CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES NACIONALES SPA
R.U.T. 76.482.487-3
Sucursal CENTRO DE EVENTOS NACIONALES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101601
2239-1-LP15
Banquetes25 (1114676 )COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134676(1114676) COCKTAIL DELIVERY - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.500 $ 212.500
Total Neto $ 212.500
Descuento $ 31.875
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.319
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 214.944


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.