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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
611669-23-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Artículos de aseo OR Los Ríos |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Superintendencia del Medio Ambiente
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R.U.T. |
61.979.950-k |
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Dirección de Facturación |
Teatinos #280 Piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
79931,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Teatinos #280 Piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Dirección de despacho | Calle Tornagaleones N°1075, Valdivia. |
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Proveedor |
Comercializadora Duque Fonseca |
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Razón Social |
COMECIALIZADORA DUQUE FONSECA SPA
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R.U.T. |
77.191.987-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercializadora Duque Fonseca |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 10 | Unidad | Paquetes de Rollos de Papel Higiénico (6 unidades) | |
$ 16.951,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 169.510
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$ 169.510
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14111703
| Toallas de papel | 20 | Unidad | Paquetes de Rollos de Toalla de Papel (2 unidades) | |
$ 12.559,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 251.180
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$ 251.180
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Total Neto
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$ 420.690
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.931
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$ 500.621
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.