Orden de Compra. Nº611669-729-SE23 "Publicación Diario Oficial"
Recuerde que el responsable del pago es Superintendencia del Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 611669-729-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Publicación Diario Oficial
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Superintendencia del Medio Ambiente -Nivel Central
Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.950-k
Dirección de Unidad de Compra Teatinos #280 Piso 8
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3493
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Superintendencia del Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.950-k
Dirección de Facturación Teatinos #280 Piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 54470,34
Dirección de Envío de la Factura Teatinos #280 Piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Razón Social SUBSECRETARIA DEL INTERIOR
R.U.T. 60.501.000-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUBSECRETARIA DEL INTERIOR - DIARIO OFICIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101504
Publicidad en periódicos1GlobalPublicación Diario Oficial CVE N° 2426676 Factura 182799 Res. Ex. N° 1584/2019. CDP N° 73/2023Publicación Diario Oficial CVE N° 2426676 Factura 182799 Res. Ex. N° 1584/2019. CDP N° 73/2023 $ 286.686,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 286.686 $ 286.686
Total Neto $ 286.686
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 54.470
TOTAL OC $ 341.156


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.