Orden de Compra. Nº611831-43-SE11 "Adquisición de Materiales imantados."
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 611831-43-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 11-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales imantados.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Ohiggins
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra Hermano Claudio 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación Estado 177
Comuna Rancagua
Impuesto 15966,3865545975
Dirección de Envío de la Factura Estado 177
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Agencia Grow
Razón Social MATIAS FELIPE VIEJO RIVEROS
R.U.T. 15.996.227-k
Sucursal Agencia Grow
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121505
Impresión promocional o publicitaria250Unidad Imantado medidas 16 x 11 Resolución 2.200 DPI impreso en adhesivo controltak 3M. $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.034
Total Neto $ 84.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966
TOTAL OC $ 100.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.