Orden de Compra. Nº612-1373-SE19 "DPA SC NO PAC 1924-2019 Servicios Agencia Mewes Bioquip"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-1373-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-09-2019
Nombre de la Orden de Compra DPA SC NO PAC 1924-2019 Servicios Agencia Mewes Bioquip
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 745712-94-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140,piso 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ID 1001874, código N°014998 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
Comuna Santiago
Impuesto 18641,28
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE ADUANAS MEWES LTDA. - Casa Matriz
Razón Social AGEN DE ADUA E MEWES RAMIREZ R MEWES SCHNAIDT Y M
R.U.T. 88.474.100-9
Sucursal AGENCIA DE ADUANAS MEWES LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141502
Servicios de agencia aduanera1UnidadServicio de desaduanamiento de productos "ADQUISICIÓN DE MATERIAL ENTOMOLÓGICO". Factura Electrónica N°365323 Referencia OC Import N°02-2019 Provisión de Fondos $1.680.325; Gasto despacho $28.500; Transm electro. $1.200; Flete E.I.T. $17.112, Honorarios $51.300. Saldo a favor por $138.259 (IVA INCLUIDO) $ 98.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.112 $ 98.112
Total Neto $ 98.112
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.641
TOTAL OC $ 116.753


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.