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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
612-1847-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-06-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
HE 904-115 i cta. 22.06.001-01-14.4-5827-14005 COD. 018739 DAF |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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612-92-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 140, piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96520 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 140, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2010 |
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Proveedor |
masterservis |
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Razón Social |
SERGIO ORLANDO FUENTES FABRIS
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R.U.T. |
16.120.834-5 |
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Sucursal |
masterservis |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE INSTALACION DE SHOWER DOOR DE LOS BAÑOS DEL PERSONAL DEL CACINO CENTRAL PARA COMPLETAR REMODELACION INICIADA A PRINCIPIO DE ESTE AÑO . | |
$ 508.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 508.000
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$ 508.000
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Total Neto
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$ 508.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.520
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$ 604.520
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.