|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
612-2547-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-11-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
DJU SC 3669-2017 MANTENCION CORRECTIVA reparación |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
|
|
R.U.T. |
61.308.000-7 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA |
|
Comuna |
Santiago
|
|
Impuesto |
34200 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
casamar eirl |
|
Razón Social |
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS MARCELO VIAL QUEZADA
|
|
R.U.T. |
76.006.138-7 |
|
Sucursal |
casamar eirl |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30161710
| Suelos laminados | 10 | Unidad no definida | Piso flotante Precio por M2.
Presupuesto 22.1 | Piso flotante Precio por M2.
Presupuesto 22.1 |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 180.000
|
$ 180.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 180.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.200
|
|
$ 214.200
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.