Orden de Compra. Nº612-30-SE19 "DAI SC NO PAC 23-2019 Provisión anual de Mantención de Incineradores"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-30-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2019
Nombre de la Orden de Compra DAI SC NO PAC 23-2019 Provisión anual de Mantención de Incineradores
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 612-27-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140, Santiago Centro
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 37 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
Comuna Santiago
Impuesto 4789915,96
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISERV E.I.R.L.
Razón Social Servicios Industriales y Comerciales Natalia Contr
R.U.T. 76.482.801-1
Sucursal UNISERV E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47101529
Incineradores1Unidad no definidaMantenimiento correctivo incineradores, provisión anual. RESOLUCIÓN EXENTA Nº:7249/2018Mantenimiento correctivo incineradores, provisión anual. RESOLUCIÓN EXENTA Nº:7249/2018 $ 25.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210.084 $ 25.210.084
Total Neto $ 25.210.084
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.789.916
TOTAL OC $ 30.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.