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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
612-3186-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SASERVI 1714 GB AGRICOLA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SASERVI 1714 AGRICOLA
IMPUTAR A: 14015-01-2.01-5283-24-03-366-002
CONTRATO DE SUMINISTRO RESOL N°4368 DEL 11-09-2007
ID: 103856 |
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Proveniente de Licitación
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612-181-LP07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Servicio Agricola y Ganadero (SAG central) |
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Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Av. Bulnes 140 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Servicio Agrícola y Ganadero
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R.U.T. |
61.308.000-7 |
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Dirección de Facturación |
Paseo Bulnes N° 140, piso 8 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
461700 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Paseo Bulnes N° 140, piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
LUIS HUMBERTO FLORES VARGAS
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R.U.T. |
5.664.318-4 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Unidad | Impresión de papelería o formularios comerciales | 4 TIPOS DE TALONARIOS (1000-500-500-200) TAMAÑO 21.5X29 CMS 50/2 PREPICADO PARTE SUPERIOR 1/0 COLOR CONTRATAPA CARTON PIEDRA TAPA CARTULINA 1/0 COLOR |
$ 2.430.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.430.000
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$ 2.430.000
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Total Neto
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$ 2.430.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 461.700
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$ 2.891.700
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.