Orden de Compra. Nº612-480-SE17 "DAF SC 766/2017 PAGO AGENCIA ADUANA 9520/2016 DAF "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-480-SE17
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-03-2017
Nombre de la Orden de Compra DAF SC 766/2017 PAGO AGENCIA ADUANA 9520/2016 DAF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 612-71-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
Comuna Santiago
Impuesto 15238
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGENCIA DE ADUANAS MEWES LTDA. - Casa Matriz
Razón Social AGEN DE ADUA E MEWES RAMIREZ R MEWES SCHNAIDT Y M
R.U.T. 88.474.100-9
Sucursal AGENCIA DE ADUANAS MEWES LTDA. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78141502
Servicios de agencia aduanera1Unidad no definidaMONTO NETO : $ 80.200,00 SERVICIOS I.V.A. (19%) : $ 15.238,00 IVA TOTAL FACTURACION : $ 95.438,00 A PAGAR AGENCIA PAGOS A TERCEROS : $ 22.371.534,00 GASTO SAG DESADUANAJE MULTAS E INTERESES : $ - TOTAL LIQUIDACION : $ 22.466.972,00 TOTAL PROVISION : $ 21.513.321,00 PROVISIÓN DEL SAG SALDO : $ 953.651,00 SALDO A FAVOR DE LA AGENCIAGastos de Desaduanamiento Factura N°270282 $ 80.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.200 $ 80.200
Total Neto $ 80.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.238
TOTAL OC $ 95.438


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.