Orden de Compra. Nº612-4970-SE09 "RR.HH. HE.1916 ID. 240930 CTA. 01-12.1-4713-22.06.001 LGC"
Recuerde que el responsable del pago es Servicio Agrícola y Ganadero
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-4970-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-12-2009
Nombre de la Orden de Compra RR.HH. HE.1916 ID. 240930 CTA. 01-12.1-4713-22.06.001 LGC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Bulnes 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Servicio Agrícola y Ganadero
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Paseo Bulnes N° 140, piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 2850
Dirección de Envío de la Factura Paseo Bulnes N° 140, piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS
Razón Social GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS
R.U.T. 6.447.098-1
Sucursal GERARDO ANTONIO MORIS FARIAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad REPARACION CAJONERA Y PUERTA $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
Total Neto $ 15.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.850
TOTAL OC $ 17.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.