Orden de Compra. Nº612-810-SE24 "DAF SC NO PAC 1043-2024 - Mant Flota Vehicular SAG"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612-810-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-08-2024
Nombre de la Orden de Compra DAF SC NO PAC 1043-2024 - Mant Flota Vehicular SAG
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 612-23-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicio Agricola y Ganadero (SAG central)
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Unidad de Compra Paseo Bulnes 140
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 34732 del sistema SIGFIN-Browse.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO AGRICOLA Y GANADERO
R.U.T. 61.308.000-7
Dirección de Facturación Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
Comuna Santiago
Impuesto 79230
Dirección de Envío de la Factura Av. Bulnes 140 PRIMER PISO - TESORERIA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Automottori
Razón Social MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN
R.U.T. 6.989.602-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Automottori
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaMONTAR NEUMATICO EN LLANTA DE REPUESTO Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAGMONTAR NEUMATICO EN LLANTA DE REPUESTO Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAG $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definida1 LLANTA DESARMADURIA Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAG1 LLANTA DESARMADURIA Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAG $ 390.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1Unidad no definidaBALANCEO Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAGBALANCEO Según Cotización Adjunta Licitación Pública 612-23-LP23 - Servicios de mantención Preventiva y correctiva y Lavado de Flota Vehicular SAG $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000
Total Neto $ 417.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 79.230
TOTAL OC $ 496.230


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.