Orden de Compra. Nº612227-40-SE13 "Servicio de Aseo Marzo"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 612227-40-SE13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo Marzo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Seremi Araucania
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra Lynch 550, Temuco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación Lynch 550, Temuco
Comuna Temuco
Impuesto 18000
Dirección de Envío de la Factura Lynch 550, Temuco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARISOL DEL CARMEN
Razón Social MARISOL DEL CARMEN ZAPATA MEDINA
R.U.T. 10.459.097-7
Sucursal MARISOL DEL CARMEN
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida   $ 162.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.000 $ 162.000
Total Neto $ 162.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Honorarios  10  % $ 18.000
TOTAL OC $ 180.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.