|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
612228-90-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
16-08-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion servicio de Catering |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Seremi Coquimbo |
|
Razón Social |
Subsecretaria de Medio ambiente
|
|
R.U.T. |
61.979.930-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Subsecretaria de Medio ambiente
|
|
R.U.T. |
61.979.930-5 |
|
Dirección de Facturación |
Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
25650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Juan Cisterna N°1957, La Serena |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-08-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Claudia Beatriz |
|
Razón Social |
CLAUDIA RÍOS CARRASCO
|
|
R.U.T. |
10.319.209-9 |
|
Sucursal |
Claudia Beatriz |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | Servicio de Catering | Servicio de Catering |
$ 135.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 135.000
|
$ 135.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 135.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 25.650
|
|
$ 160.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.