Orden de Compra. Nº613-165-SE15 "Servicio de Mantención Camioneta DFPW-50"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613-165-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-08-2015
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención Camioneta DFPW-50
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 613-4-LE15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Facturación Freire 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 47766
Dirección de Envío de la Factura Freire 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VICENTE HERRERA DONOSO
Razón Social VICENTE LUIS RICARDO HERRERA DONOSO
R.U.T. 7.911.486-3
Sucursal VICENTE HERRERA DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180102
Reparación de Transmisión1GlobalServicios de Mantención y Reparación de Vehículos Institucionales, según Bases Administrativas y Técnicas. Trabajos Garantizados por 6 meses Prioridad a Vehículos de la Institución. Valores Ofertados en anexo económicoServicio de Mantención, afinamiento completo, revisión general, aseo, regulaciones de freno e insumos para Camioneta Mitsubishi DFPW-50, según Orden de Trabajo N°1565, Factura N°10328, contrato vigente DESDE 613-4-LE15 $ 251.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.400 $ 251.400
Total Neto $ 251.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.766
TOTAL OC $ 299.166


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.