Orden de Compra. Nº613-199-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613-199-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312523 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Facturación Freire 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 7559
Dirección de Envío de la Factura Freire 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OFISERV
Razón Social BENEDICTO DEL CARMEN CABEZAS ALVEAL
R.U.T. 6.239.182-0
Sucursal OFISERV
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122010
2239-4-LP14
Divisores20 (1332027 )SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD 1358162(1332027) SEPARADOR - CARTULINAS DE CARTÓN OFICIO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.300 $ 8.300
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007693 )CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD 1025693(1007693) CORRECTOR LIQUID PAPER LAPIZ 7ML UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.280 $ 8.280
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1165417 )NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD 1191530(1165417) NOTA AUTOADHESIVA STICK NOTES TACO AMARILLO 76 X 76 MM 100 HJS UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.010 $ 8.010
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006418 )NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15X75 100HJS. POR COLOR UNIDAD 1024418(1006418) NOTA AUTOADHESIVA LAVORO BANDERITAS 5 SURTIDO NEON 15X75 100HJS. POR COLOR UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.600 $ 9.600
44121708
2239-4-LP14
Marcadores1 (1164355 )MARCADOR SHARPIE PERMANENTE CD/DVD DOBLE PUNTA NEGRO 6 UNIDADES 1190438(1164355) MARCADOR SHARPIE PERMANENTE CD/DVD DOBLE PUNTA NEGRO 6 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.593,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.593 $ 5.593
Total Neto $ 39.783
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.559
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 47.342


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.