Orden de Compra. Nº613-206-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613-206-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 312561 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Facturación Freire 5
Comuna Coyhaique
Impuesto 30224
Dirección de Envío de la Factura Freire 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial sotocopias ltda
Razón Social COMERCIAL SOTOCOPIAS LIMITADA
R.U.T. 76.025.795-8
Sucursal comercial sotocopias ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores6 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.308 $ 1.308
44111804
2239-4-LP14
Papeles de dibujo1 (1358142 )CROQUERA TORRE 21,6 X 27,9 CARTA EMP CAJA 10 UNIDADES 1384613(1358142) CROQUERA TORRE 21,6 X 27,9 CARTA EMP CAJA 10 UNIDADES; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.195 $ 21.195
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores6 (1166186 )LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD 1192356(1166186) LÁPIZ FABER CASTELL 12 COLORES HEXAGONALES+ 2 LAPIZ GRAFITO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.308,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.848 $ 7.848
46111502
2239-4-LP14
Minas6 (1006353 )MINAS PENTEL 0.5MM 2B UNIDAD 1024353(1006353) MINAS PENTEL 0.5MM 2B UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.124 $ 2.124
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo10 (1255810 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE SOHO 7,5 X 7,5 CMS AMARILLO UNIDAD 1281819(1255810) NOTA AUTOADHESIVA TORRE SOHO 7,5 X 7,5 CMS AMARILLO UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800
46171506
2239-4-LP14
Cajas fuertes10 (1007257 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD 1025257(1007257) CAJA DE ARCHIVO RHEIN GRANDE 3310 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 868,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.680 $ 8.680
44122010
2239-4-LP14
Divisores8 (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 722,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.776 $ 5.776
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas10 (1006258 )ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD 1024258(1006258) ARCHIVADOR RHEIN OFICIO ANCHO BURDEO 311146 UNIDAD; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.130 $ 15.130
14111510
2239-4-LP14
Papel para plotter2 (1355604 )PAPEL PLOTTER DIAZOL INK-JET 80 GR 0,914 X 50 M 5 UNIDADES 1382043(1355604) PAPEL PLOTTER DIAZOL INK-JET 80 GR 0,914 X 50 M 5 UNIDADES; Código: 4010202; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 46.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.214 $ 92.214
Total Neto $ 159.075
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.224
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 189.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.