Orden de Compra. Nº613-95-SE08 "servicio de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI MINVU XI Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613-95-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 20-06-2008
Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SERVICO ASEO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2008 - FACTURA 0004
Proveniente de Licitación 613-2-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU XI REGION
Razón Social SEREMI MINVU XI Región
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Unidad de Compra Freire 5
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI MINVU XI Región
R.U.T. 61.836.000-8
Dirección de Facturación Freire 5
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Freire 5
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Patricia Huaquer Mora
R.U.T. 8.913.370-K
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadServicios de limpieza de edificiosSERVICIO ASEO MAYO 2008 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
Total Neto $ 150.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 150.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.