Orden de Compra. Nº613037-136-SE19 "PEDIDO MENSUAL ALIMENTACIÓN Y ASEO ELEAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613037-136-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MENSUAL ALIMENTACIÓN Y ASEO ELEAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4610-47-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333
Comuna Chile Chico
Impuesto 78084,091
Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50201709
Café instantáneo1Global1 Paquetes de arvejas partidas 7 Aceite vegetal 900ML 4 Arroz kg 6 Avena instantánea 500 grs 2 Azúcar simple kg 4 Café instantáneo de cebada tarro 170 grs 6 Cholgas en tarro 425GRS 2 Endulzante frasco grande 250 ml 2 Ensure en tarro vainilla 850 grs 3 Fécula de maíz 250 grs 3 Paquetes de fideos cabello de angel 6 Fideos surtidos 400grs 1 Lentejas kg 1 Levadura instantánea 500 grs 2 Paquete maíz cocido y seco 500 grs 3 Manteca kg 10 Margarina liviana en calorías 550 grs 3 Pimenton en polvo 100 grs 4 Jugo Limón 500ML 2 Polvos de hornear tarro 100grs 1 Porotos kg 2 Sal fina kg 12 Salmon en tarro 425 grs 4 Salsa tomates en caja de carne 35 grs 2 Sémola 250 grs 5 Tallarines de pastas paquetes 2 Te de hierbas surtidas 100unid. 1 Te en caja 100 unidades 1 Alcohol gel sin enjuague 320 ml 10 Aromatizante de ambiente diversos olores 291grs 8 Bolsa de basura grande 70x90 cm de 10 unid. 8 Bolsa de basura 50x55cm de 20 unidades 12 Cloro gel aroma limón litro 2 Limpiador en crema 750grs 5 Cloro ropa color litro 5 Cloro ropa blanca litro 20 Desinfectante piso 900ml 10 Desinfectante en aerosol 257g/360cm3 5 Detergente liquido lavadora 5lt 2 Guantes quirúrgicos en caja talla M 2 Guantes quirúrgicos en caja talla L 3 Lavalozas 750ml 6 Pastillas con cloro azules para estanque de baño 48grs 14 Papel higiénico rollo 50mt 2 Toalla papel absorbente gigante 100mt 2 Spray limpiador tapicería 510 grs 2 Pilas D (Pack Doble) 25 Harina de Trigo (KG) 20 Fosforos en caja 38 unid. 2 Guantes de goma multiuso talla S 2 Guantes de goma multiuso talla M 1 Caja de gorros desechables   $ 410.969,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 410.969 $ 410.969
Total Neto $ 410.969
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.084
TOTAL OC $ 489.053


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.