Orden de Compra. Nº613037-32-SE19 "PEDIDO MENSUAL ELEAM(HOGAR ANCIANOS)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 613037-32-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra PEDIDO MENSUAL ELEAM(HOGAR ANCIANOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 613037-12-CO18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DESARROLLO COMUNITARIO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Unidad de Compra Bernardo O'Higgins Nº 333 Chile Chico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO
R.U.T. 69.240.400-9
Dirección de Facturación Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333
Comuna Chile Chico
Impuesto 97586,223
Dirección de Envío de la Factura Municipalidad de Chile Chico, Bernardo Ohiggins N°333
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-02-2019
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERGIO JIMENEZ
Razón Social SERGIO DEL CARMEN JIMENEZ TORRES
R.U.T. 5.064.954-7
Sucursal SERGIO JIMENEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101543
Arvejas secas1Global2 PQ ARVEJAS PARTIDAS 7 LITROS ACEITE VEGETAL 5 ALIÑO COMPLETO 50 GRS. 4 KG ARROZ 7 AVENA INSTANTANEA 500 GRS 2 KG AZUCAR SIMPLE 4 CAFE INSTANTANEO DE CEBADA TARRO 170 GRS 10 CHOLGAS TARRO GRANDE 3 ENDULZANTE FRASCO GRANDE 250 ML 5 FECULA DE MAIZ 250 GRS 3 PQ FIDEOS CABELLO ANGEL 5 FIDEOS SURTIDOS(KG) 2 KG GARBANZOS 75 KG HARINA DE TRIGO 3 JUGO DE LIMON 500 ML 2 KG LENTEJAS 3 LEVADURA INSTANTANEA 500 GRS 3 PQ.MAIZ COCIDO Y SECO 500 GRS 5 MANTECA(KG) 12 MARGARINA LIVIANA EN CALORIAS 550 GRS 3 PIMENTON EN POLVO 100 GRS 2 POLVO HORNEAR EN TARRO 100 GRS 2 KG POROTOS 2 SAL 50%MENOS SODIO 250 GRS. 3 SAL FINA(KG) 22 SALMON EN TARROO 425 GRS. 4 SALSA TOMATES EN CAJA DE CARNE 35 GRS 6 SEMOLA 250 GRS 2 SESAMO 100 GRS 5 TALLARINES DE PASTAS(PQ) 5 TE DE HIERBAS SURTIDAS 12 TE EN CAJA 20 UNIDADES   $ 246.688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 246.688 $ 246.688
47121701
Bolsas de basura1Global2 ALCOHOL GEL SIN ENJUAGUE CHICOS 10 AROMATIZANTES DE AMBIENTES DIVERSOS OLORES 291 GRS 8 BOLSAS DE BASURA GRANDE 70X90 (10 UNIDADES) 12 BOLSAS DE BASURA 50X55 (20 UNIDADES) 1 BOLSAS DE BASURA EXTRA GRANDE 80X120X140 LTS 20 CLORO GEL AROMA LIMON(LT) 4 LIMPIADOR EN CREMA 5 CLORO ROPA COLOR(LT) 10 CLORO ROPA BLANCA 30 DESINFECTANTE PARA PISO Y BAÑO(LT) 5 DESINFECTANTE EN AEROSOL 4 DETERGENTE LIQUIDO LAVADORA(5 LT) 1 ESCOBILLON 5 ESPONJAS PARA LAVAR LOZA 2 GUANTES QUIRURGICOS M (CAJA) 2 CAJA DE GUANTES QUIRUGICOS L 2 JABON LIQUIDO 250 ML 2JABON EN BARRA HIPOALERGENICO PARA ROPA 3 LAVALOZAS (750ML) 2 LUSTRA MUEBLES 1 RECARGA AEROSOL AUTOMATICO FRESHMATIC 16 PASTILLAS CON CLORO BAÑO AZULES 4 PILAS AAX2 1 SPRAY MATA INSECTOS CASA Y JARDIN 1 ROLLO PAPEL ALUMINIO DESECHABLE 12 ROLLO PAPEL HIGIENICO 50 MTS 1 TOALLA DE PAPEL GIGANTE 2X250 MTS 2 VIRUTILLA DE OLLA DORADA 2 RALLADOR 2 SHAMPOO LIMPIA TAPIZ 1 SPRAY QUITA OLORES PARA TAPIZ   $ 266.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.924 $ 266.924
Total Neto $ 513.612
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.586
TOTAL OC $ 611.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.