Orden de Compra. Nº614-143-SE12 "servicio impresion y fotocopiados"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 614-143-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-12-2012
Nombre de la Orden de Compra servicio impresion y fotocopiados
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.001-0
Dirección de Unidad de Compra Patricio Linch 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.001-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50
Comuna Iquique
Impuesto 239495,76
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2012
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARCELA JUANA MONTERO DIAZ
Razón Social MARCELA JUANA MONTERO DIAZ
R.U.T. 7.450.024-2
Sucursal MARCELA JUANA MONTERO DIAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141618
Agencias de marketing de ventas, incluidas las imp1Unidad no definida   $ 1.260.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260.504 $ 1.260.504
Total Neto $ 1.260.504
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.496
TOTAL OC $ 1.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.