Orden de Compra. Nº614-8-CM21 "2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales"
Recuerde que el responsable del pago es Ministerio de Vivienda y Urbanismo
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 614-8-CM21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-02-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI MINVU I REGION
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.001-0
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 50
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ministerio de Vivienda y Urbanismo
R.U.T. 61.802.001-0
Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 50
Comuna Iquique
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 50
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AZ3 LTDA.
Razón Social AZ3 PRODUCCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.347.900-5
Sucursal AZ3 LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141600
2239-6-LP14
 1 (960852 )ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO 977897(960852) ESTRATEGIA COMUNICACIONAL - MODELO ; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(9) $ 952.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000
Total Neto $ 952.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 952.000

Justificación de exención de impuesto
Esta orden de compra está exenta de impuestos por Zona Franca (D.S. N° 341 de 1977)

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.