Orden de Compra. Nº614797-2-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 614797-1-R111"
Recuerde que el responsable del pago es Subsecretaria de Medio Ambiente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 614797-2-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 30-01-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 614797-1-R111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 614797-1-R111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI Region del Maule
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Unidad de Compra Calle 2 poniente N° 1529
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Subsecretaria de Medio Ambiente
R.U.T. 61.979.930-5
Dirección de Facturación Calle 1 Oriente 1590
Comuna Talca
Impuesto 335294,33
Dirección de Envío de la Factura Calle 1 Oriente 1590
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EMPRESA DE ASEO
Razón Social ESTER MARGARITA DIAZ ROJAS
R.U.T. 9.775.453-5
Sucursal EMPRESA DE ASEO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios7UnidadSe requiere los servicios de aseo y mantención diaria en las dependencias de las nuevas oficinas de la Seremi del Medio Ambiente de la VII región del Maule, Ubicadas en la calle 2 poniente Nº 1529 entre 4 y 5 Norte, Talca, con una superficie de 190 mts2 Renovación contrato servicio de aseo, correspondiente a licitación Id 614797-R111, por un periodo de 12 meses, la presente orden de compra se efectua por el periodo presupuestario 2013, el contrato se aprueba según Resol. Ex. N° 130 del 30-08-2012. $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.764.707 $ 1.764.707
Total Neto $ 1.764.707
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 335.294
TOTAL OC $ 2.100.001


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.